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商丘市政府金融办2017年度部门决算

详细目录信息
索引号: P0820-2018-0023 公开责任部门 市金融工作局
公开日期 2018-10-30 公开目录 财务信息
公开形式 主动公开 文号
信息有效性 有效

目  录

第一部分  商丘市政府金融办概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  商丘市政府金融办2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  商丘市政府金融办2017年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  商丘市政府金融办概况

一、主要职责

商丘市人民政府金融工作办公室负责贯彻执行国家和省金融工作法律、法规和方针政策;研究分析金融形势和全市金融业发展重大问题,牵头拟订全市金融业发展中长期规划,拟订有关金融业发展的指导意见和政策建议;配合做好全市金融人才工作。负责协调联络省金融管理部门、金融机构及其驻我市分支机构;引进市外和外资金融机构入驻商丘;组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接,引导、协调和鼓励金融机构加大对全市经济社会发展的支持力度。促进全市资本市场的改革、培育和发展,推进多层次资本市场建设,协调期货市场发展;统筹推动全市企业改制上市;协调上市公司重组、兼并和再融资工作;联系和服务资本市场中介机构。牵头负责地方投融资体系建设;指导全市城市商业银行、农村信用社、农村商业银行等地方金融机构的改革、发展和重组。负责全市相关交易场所的日常监管、统计监测、违规处理、风险处置等工作;负责小额贷款公司和融资性担保机构的监督管理。会同有关部门防范、化解和处置全市金融风险,协调有关部门做好打击非法集资、非法证券买卖和反洗钱、反假币工作;会同有关部门推进全市金融生态环境建设;承担商丘市预防和处置非法集资工作领导小组办公室日常工作。

二、部门决算单位构成

纳入市政府金融办2017年度部门决算编制范围的单位包括机关本级

 

第二部分    商丘市政府金融办2017年度部门决算表

 

收入支出决算总表

.

 

 

 

 

公开01表

 

 

 

 

 

单位:万元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

金额

栏  次

 

1

栏  次

 

2

一、财政拨款收入

1

277.20

一、一般公共服务支出

28

107.45

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

0.43

六、科学技术支出

33

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

5.14

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

2.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

100.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

4.25

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.57

 

22

 

 

49

 

本年收入合计

23

277.63

本年支出合计

50

219.40

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

 结余分配

51

0.00

 年初结转和结余

25

2.97

 年末结转和结余

52

61.20

 

26

 

 

53

 

总计

27

280.59

总计

54

280.59

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位
上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

277.63

277.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.43

201

一般公共服务支出

112.33

112.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

112.33

112.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

62.19

62.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

 一般行政管理事务

50.14

50.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

7.08

7.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

7.08

7.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.08

7.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

3.54

3.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

3.54

3.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

3.54

3.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

217

金融支出

150.00

150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21799

其他金融支出

150.00

150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2179901

  其他金融支出

150.00

150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

4.25

4.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革

4.25

4.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

4.25

4.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

0.43

0..00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.43

22999

其他支出

0.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.43

2299901

  其他支出

0.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.43

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项  目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位
补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

219.40

71.26

148.14

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

107.45

59.31

48.14

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

107.45

59.31

48.14

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

59.31

59.31

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

48.14

0.00

48.14

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

5.14

5.14

0.00

0.00

0.00 

0.00

20805

行政事业单位离退休

5.14

5.14

0.00

0.00

0.00 

0.00

2080505

   机关事业单位基本养老保险费支出

5.14

5.14

0.00

0.00

0.00 

0.00

210

 医疗卫生与计划生育支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00 

0.00

21011

行政事业单位医疗

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00 

0.00

2101101

行政单位医疗

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00 

0.00

217

金融支出

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00 

0.00

21799

其他金融支出

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00 

0.00

2179901

  其他金融支出

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00 

0.00

221

住房保障支出

4.25

4.25

0.00

0.00

0.00 

0.00

22102

住房改革支出

4.25

4.25

0.00

0.00

0.00 

0.00

2210201

 住房公积金

4.25

4.25

0.00

0.00

0.00 

0.00

229

其他支出

0.57

0.57

0.00

0.00

0.00 

0.00

22999

其他支出

0.57

0.57

0.00

0.00

0.00 

0.00

2299901

 其他支出

0.57

0.57

0.00

0.00

0.00 

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏  次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

277.20 

一、一般公共服务支出

28

107.45

107.45

0.00 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00 

二、外交支出

29

0.00 

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00 

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00 

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00 

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00 

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00 

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

5.14 

5.14

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

2.00

2.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00 

0.00 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00 

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

0.00 

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00 

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00 

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00 

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

100.00 

100.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00 

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00 

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

4.25

4.25

0.00 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00 

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

2.70 

2.70

0.00

本年收入合计

22

277.20

本年支出合计

49

218.83

218.83

0.00

 年初财政拨款结转和结余

23

2.61 

 年末财政拨款结转和结余

50

60.99

60.99

0.00

   一般公共预算财政拨款

24

2.61 

 

51

 

 

 

   政府性基金预算财政拨款

25

0.00 

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

279.82 

总计

54

279.82

279.82

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。             

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

公开05表

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

218.83

70.69

148.14

201

一般公共服务支出

107.45

59.31

48.14

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

107.45

59.31

48.14

2010301

  行政运行

59.31

59.31

0.00

2010302

  一般行政管理事务

48.14

0.00

48.14

208

社会保障和就业支出

5.14

5.14

0.00

20805

行政事业单位离退休

5.14

5.14

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.14

5.14

0.00

210

 医疗卫生与计划生育支出

2.00

2.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

2.00

2.00

0.00

2101101

行政单位医疗

2.00

2.00

0.00

217

金融支出

100.00

0.00

100.00

21799

其他金融支出

100.00

0.00

100.00

2179901

  其他金融支出

100.00

0.00

100.00

221

住房保障支出

4.25

4.25

0.00

22102

住房改革支出

4.25

4.25

0.00

2210201

 住房公积金

4.25

4.25

0.00

……

 

 

 

 

……

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。             

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

公开06表

 

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

53.97 

302

商品和服务支出

12.47

30101

  基本工资

18.94 

30201

  办公费

0.88 

30102

  津贴补贴

8.07

30202

  印刷费

0.00 

30103

  奖金

3.31

30203

  咨询费

0.00 

30104

  其他社会保障缴费

2.09

30204

  手续费

0.00 

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00 

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.00 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

17.16

30207

  邮电费

1.47

30109

  职业年金缴费

1.72

30208

  取暖费

0.00 

30199

  其他工资福利支出

2.68

30209

  物业管理费

0.40 

303

对个人和家庭的补助

4.25

30211

  差旅费

0.00 

30301

  离休费

0.00 

30212

  因公出国(境)费用

0.00 

30302

  退休费

0.00 

30213

  维修(护)费

0.00 

30303

  退职(役)费

0.00 

30214

  租赁费

0.00 

30304

  抚恤金

0.00 

30215

  会议费

0.00 

30305

  生活补助

0.00 

30216

  培训费

0.00 

30306

  救济费

0.00 

30217

  公务接待费

0.00 

30307

  医疗费

0.00 

30218

  专用材料费

0.00 

30308

  助学金

0.00 

30224

  被装购置费

0.00 

30309

  奖励金

0.00 

30225

  专用燃料费

0.00 

30310

  生产补贴

0.00 

30226

  劳务费

0.00 

30311

  住房公积金

4.25 

30227

  委托业务费

0.00 

30312

  提租补贴

0.00 

30228

  工会经费

0.92

30313

  购房补贴

0.00 

30229

  福利费

1.12

30314

  采暖补贴

0.00 

30231

  公务用车运行维护费

4.09

30315

  物业服务补贴

0.00 

30239

  其他交通费用

3.59 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00 

30240

  税金及附加费用

0.00 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00 

 

 

 

310

其他资本性支出

0.00 

 

 

 

31001

  房屋建筑物购建

0.00 

 

 

 

31002

  办公设备购置

0.00 

 

 

 

31003

  专用设备购置

0.00 

 

 

 

31005

  基础设施建设

0.00 

 

 

 

31006

  大型修缮

0.00 

 

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

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